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GRP-U8财(cái)务(wù)软件反记账操作(zuò)流程
对于财务人员来说(shuō),必然会出现(xiàn)这样的情况:凭(píng)证不小心记(jì)错(cuò)了.需(xū)要修改证(zhèng)书.需要删除(chú)凭证.上(shàng)个月的凭证需要修改.这种情况怎么(me)办(bàn)?我们需要使用反记(jì)账和反结账(zhàng)。
在GRP-U8在财务管理软件中,凭证的反(fǎn)记账、反结账(zhàng)等操作(zuò)不再隐藏,可以直接在系统功(gōng)能中(zhōng)调用(yòng),非常方便。让我们来(lái)看看具(jù)体的操作吧!
1.反(fǎn)记账(zhàng)凭证
首先,你可以(yǐ)打开你想要的反记账(zhàng)凭证(zhèng),然后点(diǎn)击左上角的凭证“文件反记账”,可以反(fǎn)记账凭证。
所以问题(tí)是(shì),如何(hé)批量记账一批凭证?我们可以点击(jī)下面的凭证处(chù)理点击(jī)“已(yǐ)记账”标签,
找到你想要的反记账凭证。然后点击左上角的(de)“文件”-“凭证反(fǎn)记账”。。从界面中(zhōng)选(xuǎn)择“所有凭证”或者“所选凭证”即(jí)可。
2.反结(jié)帐凭证(zhèng)
如(rú)果(guǒ)当月结算(suàn),则意味着当月凭证(zhèng)已密封,不能进行(háng)反记账(zhàng)审计等修改操作。此时(shí),我们需要使用软件“凭证反(fǎn)结(jié)账”功能。
点击左侧“账务处理”-“期末处理”-“反结账”
确定当前反结账日期是否正确,点击执行即(jí)可反结账当月
注(zhù)意:
1.如果把(bǎ)底部“自动删除(chú)期末处理生成的凭证”如果打(dǎ)勾,电脑(nǎo)会自动删除每月自动生成的收支结转(zhuǎn)凭证。
2.要依次进行(háng)反(fǎn)结(jié)账。比如系统已(yǐ)经结账到(dào)7月(yuè),要(yào)修改1月份的凭证,登录到7月份进行反(fǎn)结账,然(rán)后退出(chū)重新登(dēng)录到6月份。1月份的凭证(zhèng)只有在反结账后才能修改。
3.反年结(jié)的正(zhèng)确操作
假如(rú)需要(yào)修(xiū)改(gǎi)往年的凭证(zhèng)、反(fǎn)记账(zhàng)等(děng)操作,正确的步骤应该(gāi)是什么?让我们一起来看看。
例如:我们(men)应该在(zài)2016年(nián)11月对1号凭证进行反(fǎn)记账,然后对凭证进行(háng)审核(hé)和修改。现在的(de)业务已(yǐ)经到(dào)了(le)2017年7月,所有(yǒu)的凭证都记账了。
步骤(zhòu)1:对(duì)2017年所(suǒ)有凭证进行反(fǎn)记(jì)账(重要!
步骤2:重新登录软件,业务日期为2016-12-31。然后进行反(fǎn)结账操作。
新(xīn)的GRP-U在8软件中,反(fǎn)年结(jié)不需要强制备份下(xià)一年的数据,可(kě)以直接点击执行(háng),12月反结账(zhàng)(R9系列(liè)软件还需要保存新年数据(jù))。
步(bù)骤3:12月16日反结账后,还需要进入11月,进行反结账,然后对11月1日的凭证进行反记账(zhàng)和凭证审核。